同學你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應交增值稅稅額。
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
請問:這道題根據(jù)資料三,計算25年因管理人員行權(quán)應確認資本公積~股本溢價,25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)這個科目,為什么
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務局可以設幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
那要怎么填啊
前幾項都保存了沒識別過來啊
你的增值稅主表下面有沒有附加稅金額的顯示?
我,但也填不上金額,電腦被重啟了,一會兒截圖給你
因為剛改版的,可能還是存在系統(tǒng)的問題
可能是吧,這里不能填寫
因為發(fā)票申請了改版位,先把稅申報了才申請的到版位
你的34行是零,沒有要交的增值稅,所以附加稅也會沒有的。
不對哦,我7月份交增值稅了的我學以前填在分次預交那欄的,34行所以就是0了,這樣的話我附加稅不可去0申報哇,應為我7月份是交了附加稅了的
現(xiàn)在申報的不就是7月的數(shù)據(jù)嗎?你7月交了為啥還要重復交一次呢?
沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎
這個月申報表剛改的版本,可能勾稽關(guān)系不太穩(wěn)定。我每個月就是交的的34行的那個數(shù)據(jù),那你現(xiàn)在申報這個報表是要交稅不?
不得交,就是附加稅的計稅依據(jù)增值稅前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加稅后面已交金額填上,就不用在補稅了,這個版本不能填計稅依據(jù),填了后面就成要退附加稅了
明天去稅務那邊問一下吧,老師打擾你休息了
嗯嗯,客氣了,可能改了版本跟以前不一樣了,你也早點休息
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用這么客氣的