同學您好,您的輪胎直接入了費用,說明賬上的數量也是0,你就從這個月開始做庫存表格就行了,期初數就是0 ,記錄本期發(fā)生額,和期末余額
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領用材料再結轉成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領用材料后再結轉成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數減上月庫存的基末數啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發(fā)貨清單,沒有產成品和半成品統(tǒng)計,應該怎么算損耗多少比例?應該按多少計入產品成本和產成品,主營業(yè)務成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉賬才行嗎?應收應付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務得話也只能掛應收應付嗎?外賬想做的正規(guī)點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結轉成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉,然后不還結轉的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師好:我公司2015年租賃苗圃,花了500萬,租期10年,以前會計沒做帳。她是用了多少苗木,就計購買多少苗木,數量是對的,但賬面有現(xiàn)金,無庫存。現(xiàn)在我把這筆賬補做上了?,F(xiàn)場查了一下苗木,按當時購買價款做的帳,我入庫時直接按9%記得進賬,我需要開收購發(fā)票嗎?
公司是混凝土制造業(yè),攪拌車輪胎以前都是直接按發(fā)票入費用,現(xiàn)在要做進銷存,按進銷存做賬,也就是入庫多少,領用多少,還剩庫存多少,但是本月做賬,沒有期初數,怎么做才能賬表一致呢
老師早上好,請問委外的產成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產生的住宿費用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網絡平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
表格以前一直在做,進銷存數據都有,只是賬上這個月才按照進銷存做,那有個期初數量金額跟賬上對不上,怎么處理
同學您好,您這個做賬的習慣,就是兩套東西,賬上直接入費用,說明賬上的數量就是0,但是倉庫根據實際的收發(fā)作了一個明細,只要東西不丟失倉庫上就有, 如果您想繼續(xù)這種做賬模式走,我覺得也沒有問題,本身這就是會計核算的問題,不是什么錯誤。 第二。如果您非要做成致,就去改賬,比如原來的輪胎直接 借:庫存商品, 貸:銀行存款 現(xiàn)在轉出來 借“庫存商品, 借:管理費用負數”