老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
公司有兩個同名的,一個10月離職了,一個還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個稅申報時,把在職的工資申報在離職那個人身上了,在職的沒有申報個稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報不能新增人員,要去現(xiàn)場嗎?
老師,我更正了2023年1月到7月的個稅,全部改成收入為0?,F(xiàn)在申報8月的個稅出現(xiàn)圖一的提示,該怎么操作?更正個稅的原因是老板沒說那員工辭職了,以至于我照常申報,但是他在其他公司又申報了,所以重復(fù)申報導(dǎo)致要交個稅,所以更改了。
老師,23年9月份申報兼職人員勞務(wù)個稅申報時,有一個人金額少申報了1790元,稅務(wù)局讓更正申報,但是我試了一下更正申報,這個人已經(jīng)做了23年個人所得稅匯算,這樣,我還怎么處理?(23年這個兼職人員按照4480開的發(fā)票,我給他少申報了1790)
老師,有個問題,我們公司申報個稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報,然后有一個員工個稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報了個稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報所以5月也給他申報了,所以他個稅申報5月重疊了,年度匯繳個稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個人單獨(dú)做了更正申報,把5月申報工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個稅就退回來了,還涉及5-10月個稅因?yàn)閭€稅是累計的,退了5個月的個稅1萬元,這一萬等于這個員工比我們其他員工少交一個月個稅,要往后延一個月申報,一萬怎么做賬呢
老師我現(xiàn)在要更改去年1月2月的個稅申報,這個員工3月已經(jīng)離職了,3月個稅申報里也沒有他,那么后面這幾個月的個稅還需要更正嗎
老師,對方這個月欠我們利息5000,但是他說先不給我們,怎么做賬
公司買月餅,付了4400元,專票金額是20000元,怎么合規(guī)使用發(fā)票
請教一個問題就是客戶下單未付款以生產(chǎn)發(fā)貨又退貨賠償怎么記分錄
老師,這個月不是要交殘保金嘛,我看申報表跳出來,上年工資總額和上年在職人數(shù),這數(shù)據(jù)要從哪里去核對,個稅申報表嗎
老師,包裝部的應(yīng)歸類到什么費(fèi)用
贍養(yǎng)老人扣除標(biāo)準(zhǔn)是多錢一個月
老師好,能不能繳納增值稅的當(dāng)月直接計提并繳納增值稅呢?
老師,中級會計實(shí)務(wù)考試計算分析題中的分錄數(shù)據(jù),要在數(shù)據(jù)前把算數(shù)式寫出來嗎,如 貸:投資收益(600*0.05)300,還是直接就是,貸:投資收益300
老師,抵欠和先抵后退有什么不一樣嗎?
如果 一個公司的財務(wù)離職了,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么開,用法人身份進(jìn)去可以開吧
1. 補(bǔ)記去年12月工資(老板私人墊付,需確認(rèn)公司與老板的往來) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 13000 貸:其他應(yīng)付款——老板 13000 (同時,需補(bǔ)記該工資對應(yīng)的成本費(fèi)用,如屬于管理部門:) 借:以前年度損益調(diào)整 13000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 13000 2. 補(bǔ)繳個稅(189元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 189 貸:銀行存款 189 (注:個稅本質(zhì)為職工個人承擔(dān),若公司未向職工收回,需計入營業(yè)外支出) 借:營業(yè)外支出 189 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 189 3. 支付罰款(200元,罰款不得在稅前扣除) 借:營業(yè)外支出——罰款支出 200 貸:銀行存款 200 4. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(若涉及跨年費(fèi)用) 借:利潤分配——未分配利潤 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000