你好,是的,按申報(bào)表去核對(duì)。
老師好,殘保金申報(bào)表里上年在職職工工資總額:填個(gè)稅系統(tǒng)里全年申報(bào)的工資總數(shù),上年在職職工人數(shù)填上年12月的總?cè)藬?shù)還是12個(gè)月的總?cè)藬?shù)除以12后的平均人數(shù)?
老師請(qǐng)問, 殘保金申報(bào)表上的上年在職職工總額和上年在職職工人數(shù) 我應(yīng)該根據(jù)什么填 看哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問,殘保金申報(bào)表上的上年在職職工總額和上年在職職工人數(shù) 我應(yīng)該怎么填 看哪個(gè)數(shù)據(jù)來填?
老師,公司人員小于30個(gè)人,是不是也要申報(bào)殘保金?殘保金申報(bào)里面,上年在職人數(shù)和上年工資總額,是填去年的總數(shù)嗎?還是平均每個(gè)月的平均值?直接在個(gè)稅系統(tǒng)里面拉數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)教一下殘保金申報(bào)是上一年度工資總額+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)五險(xiǎn)一金的總額嘛,是指針對(duì)正常工資薪金來說嘛?申報(bào)表的數(shù)據(jù)我是填寫總數(shù)/12的平均數(shù)申報(bào)嘛?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請(qǐng)問如何處理比較合適?
老師像稅率申報(bào)的印花稅申報(bào)重復(fù)了。我應(yīng)該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補(bǔ)的。22年發(fā)生的事情,補(bǔ)22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報(bào),我22年申報(bào)重復(fù)了。想刪除他
一個(gè)企業(yè),只有一個(gè)自然人股東,注冊(cè)資本1000萬,現(xiàn)實(shí)際投資100萬。 現(xiàn)在該企業(yè)對(duì)外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補(bǔ)足注冊(cè)資本嗎? 如果股東不去補(bǔ)足注冊(cè)資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據(jù)對(duì)股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施嗎?
老師,我當(dāng)期預(yù)交增值稅2萬,,進(jìn)項(xiàng)稅3萬,銷項(xiàng)稅8萬,這些稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個(gè)人配送,這樣社保怎么處理,好一點(diǎn)?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個(gè)稅在哪個(gè)公司申報(bào)?
老師,您好,請(qǐng)教您兩個(gè)問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈(zèng)送我們二十萬的試劑盒,贈(zèng)送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據(jù)他的出庫單入庫,然后后期按正價(jià)給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個(gè)問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號(hào)寫的很清楚,我們賣出去的時(shí)候規(guī)格型號(hào)可不可以寫的模糊一些,比如說,開進(jìn)來是(血?dú)夥治鰴z測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血?dú)夥治鰴z測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個(gè)體戶收客戶幾個(gè)稅點(diǎn)好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補(bǔ)
出口退稅申報(bào)時(shí)出口發(fā)票號(hào)碼填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎
就是去年1-12月工資,那這月份是按實(shí)際月份還是按發(fā)放月份開始,如1月工資要2月才發(fā)
你好,是按你申報(bào)的數(shù)據(jù)。
我現(xiàn)在看電子稅務(wù)局系統(tǒng)是怎么多
你點(diǎn)擊進(jìn)去確認(rèn)申報(bào)基數(shù)沒錯(cuò)就可以了。
這是怎么計(jì)算的
工資總額3236230.61,人數(shù)47
你好,現(xiàn)在你只要工資總額和人數(shù),填進(jìn)去系統(tǒng)就自動(dòng)有數(shù)據(jù)了
老師,我個(gè)稅系統(tǒng)進(jìn)去核對(duì),稅款所屬期選擇24年1-12月是嗎
你好,是的。就是這樣了。
老師,這我對(duì)一下好像不對(duì),1-12月是按稅款所屬期還是申報(bào)日期
按 “稅款所屬期(上年)” 確定計(jì)稅基數(shù)