同學(xué),你好
“抵欠”是指用多繳的稅款直接抵消欠稅,而“先抵后退”則是先用留抵稅額抵減未來應(yīng)納稅額,之后再進(jìn)行退稅處理。
老師 我們這個(gè)月增值稅是欠稅 下個(gè)月要辦留抵抵欠 那附加稅怎么辦 可以抵欠嗎?有什么辦法不交
老師好,一般納稅人留抵抵欠 是先形成留 抵,然后再形成欠稅,才可以抵嗎?還是說先有欠稅,再有留 抵,才可以抵
先抵后退是先抵扣欠稅后,有余額的再退還稅款? 比如本期欠增值稅2萬(wàn)元,在申請(qǐng)之前多交1千元增值稅,那是不是等于本期要交1.9萬(wàn)稅嗎
老師,公司有欠稅,現(xiàn)在這月公司先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減5%后剩余一部分,請(qǐng)問能抵減原來的欠稅嗎?如何操作呀?
老師,請(qǐng)問下, 企業(yè)匯算清繳可以退稅5000元, 5月的增值稅要交3000元, 退稅選擇的時(shí)候“退稅”“抵欠”“先抵后退”怎么選呢
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請(qǐng)問如何處理比較合適?
老師像稅率申報(bào)的印花稅申報(bào)重復(fù)了。我應(yīng)該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補(bǔ)的。22年發(fā)生的事情,補(bǔ)22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報(bào),我22年申報(bào)重復(fù)了。想刪除他
一個(gè)企業(yè),只有一個(gè)自然人股東,注冊(cè)資本1000萬(wàn),現(xiàn)實(shí)際投資100萬(wàn)。 現(xiàn)在該企業(yè)對(duì)外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補(bǔ)足注冊(cè)資本嗎? 如果股東不去補(bǔ)足注冊(cè)資本,而是通過減資到100萬(wàn)的方式,稅局有法律依據(jù)對(duì)股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施嗎?
老師,我當(dāng)期預(yù)交增值稅2萬(wàn),,進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),銷項(xiàng)稅8萬(wàn),這些稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個(gè)人配送,這樣社保怎么處理,好一點(diǎn)?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個(gè)稅在哪個(gè)公司申報(bào)?
老師,您好,請(qǐng)教您兩個(gè)問題哈,第一,比如說,我們采購(gòu)的試劑盒一百萬(wàn),廠家額外贈(zèng)送我們二十萬(wàn)的試劑盒,贈(zèng)送這二十萬(wàn)沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫(kù)單,我們根據(jù)他的出庫(kù)單入庫(kù),然后后期按正價(jià)給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個(gè)問題就是,我們采購(gòu)的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號(hào)寫的很清楚,我們賣出去的時(shí)候規(guī)格型號(hào)可不可以寫的模糊一些,比如說,開進(jìn)來是(血?dú)夥治鰴z測(cè)卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血?dú)夥治鰴z測(cè)卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個(gè)體戶收客戶幾個(gè)稅點(diǎn)好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補(bǔ)
出口退稅申報(bào)時(shí)出口發(fā)票號(hào)碼填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎
我現(xiàn)在因更改以前年度增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致21年有補(bǔ)繳稅款4.1萬(wàn),23多交稅款4萬(wàn),報(bào)表都已經(jīng)全部進(jìn)行更正,可以走先抵后退嗎?
同學(xué),你好
可以的,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)的