是發(fā)票多開具了嗎
中秋節(jié)買月餅送客戶,實際花了16000元.9.29號10000元對公轉(zhuǎn)賬, 6000元付的現(xiàn)金。10月29號收到對方開的發(fā)票20400元。我們就按照發(fā)票入賬。該怎么做賬
請問老師:我公司公司購買的研發(fā)設(shè)備,原價10003,實際付款也是10003元,最后專票金額為10000元,說是開發(fā)票時用了一張優(yōu)惠券3元,這3元怎么人入賬?
老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預(yù)付賬款20000貸銀行存款20000,我已按照2萬元攤銷三月, 2021年12月收到發(fā)票專票金額價稅合計是24000元,而且暫時不用補(bǔ)款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的發(fā)票時候我怎么做賬?
某公司2021年5月初“應(yīng)付賬款”科目貸方余額30000元:當(dāng)月采購原材料,增值稅專用發(fā)票上金額20000元,增值稅額2600元,款項全部未支付;另本月已歸還原欠貨款20000元。當(dāng)月“應(yīng)付賬款”科目期末余額為()元。
您好,老師,想問一下,公司買月餅,對方開了專票過來,但是金額開多了45元,應(yīng)該怎么辦?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
老師像稅率申報的印花稅申報重復(fù)了。我應(yīng)該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補(bǔ)的。22年發(fā)生的事情,補(bǔ)22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報,我22年申報重復(fù)了。想刪除他
一個企業(yè),只有一個自然人股東,注冊資本1000萬,現(xiàn)實際投資100萬。 現(xiàn)在該企業(yè)對外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補(bǔ)足注冊資本嗎? 如果股東不去補(bǔ)足注冊資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據(jù)對股東個人財產(chǎn)實施強(qiáng)制措施嗎?
老師,我當(dāng)期預(yù)交增值稅2萬,,進(jìn)項稅3萬,銷項稅8萬,這些稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個人配送,這樣社保怎么處理,好一點(diǎn)?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個稅在哪個公司申報?
老師,您好,請教您兩個問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈送我們二十萬的試劑盒,贈送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據(jù)他的出庫單入庫,然后后期按正價給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號寫的很清楚,我們賣出去的時候規(guī)格型號可不可以寫的模糊一些,比如說,開進(jìn)來是(血?dú)夥治鰴z測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血?dú)夥治鰴z測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個體戶收客戶幾個稅點(diǎn)好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補(bǔ)
出口退稅申報時出口發(fā)票號碼填寫錯誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎
發(fā)票是多開了,老板讓對方公司多開的,
規(guī)范做法,是多開部分要進(jìn)項轉(zhuǎn)出