查詢報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額,可以登錄《中國海關(guān)單一窗口》,在“我要查”頁面,點擊“關(guān)單通”,然后輸入報關(guān)單號進(jìn)行查詢。 另外,如果是查詢該報關(guān)單號在增值稅申報表對應(yīng)月份的進(jìn)項稅額,可以參考以下步驟: 1.打開《增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺》,輸入密碼,默認(rèn)密碼一般是12345678。 2.進(jìn)入認(rèn)證平臺系統(tǒng),點擊左上角的“發(fā)票勾選”。 3.進(jìn)入發(fā)票勾選界面,選擇日期范圍,就可以查看所有進(jìn)項發(fā)票。
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進(jìn)項票,報關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進(jìn)項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
老師。我要查3月份的未交所得稅吧,等于銷項-進(jìn)項對吧,不是說現(xiàn)在留抵退稅嗎,也不知道什么時候退,那這個工業(yè)報表應(yīng)交增值稅怎么填呢
管理員那邊對應(yīng)我們單證缺失,要對之前已經(jīng)退稅的報關(guān)單號,作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說出口免稅,不退不抵 那要補(bǔ)稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對應(yīng)進(jìn)項有哪些我是怎么查詢 開票軟件 查詢的話但稅控盤已經(jīng)注銷了 用的是全電
查詢該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額。我應(yīng)該怎么查看增值稅申報表對應(yīng)月份的進(jìn)項嗎,我不太知道怎么查這個報關(guān)單的進(jìn)項稅額 主要是稅控盤已經(jīng)注銷了 只有全電系統(tǒng)
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費可以按照本企業(yè)制定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進(jìn)項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理