未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上月留抵。請(qǐng)上你的工業(yè)報(bào)表圖表
我平時(shí)有異地預(yù)繳稅金“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,都會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,現(xiàn)在有點(diǎn)混亂,比如預(yù)繳增值稅累計(jì)借方10000元,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的話,那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金呢?
1.出口退稅的申報(bào)還有期限限制嗎?如果超過期限申報(bào)什么怎么樣呢 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這兩個(gè)是在什么時(shí)候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里面查到了這家企業(yè)的發(fā)票代碼不同,就可以查詢到這家企業(yè)的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票情況,也就可以知道企業(yè)是否虛開發(fā)票了(這是什么意思呢,為什么說查到發(fā)票代碼不同,就能知道是否虛開呢?)
老師。我要查3月份的未交所得稅吧,等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧,不是說現(xiàn)在留抵退稅嗎,也不知道什么時(shí)候退,那這個(gè)工業(yè)報(bào)表應(yīng)交增值稅怎么填呢
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選擇
老師是必須報(bào)完稅才可以開具銷售發(fā)票嗎
老師好。果灑跟白酒。在零售上要稅務(wù)不同嗎?不用交消費(fèi)稅吧
建筑行業(yè)6月異地預(yù)繳增值稅,發(fā)票也開了,7月申報(bào)6月增值稅時(shí),想抵減這個(gè)稅額,附表四抵減填了,主標(biāo)表28欄也填了,為什么申報(bào)不過去,強(qiáng)制異常,還需要填哪里,還是需要先核銷才能申報(bào)
老師你好,公司租車,簽租賃協(xié)議,需要交稅嗎?有什么注意的地方?
個(gè)人去稅務(wù)局代開普票,需要繳增值稅嗎
供應(yīng)商可以寫個(gè)三方協(xié)議的嗎就是另一個(gè)公司收款,現(xiàn)在供應(yīng)商因賬號(hào)問題,我司不能付款給我,然后她問我能不能寫個(gè)三方協(xié)議,我回答她不可以,如果后面還是已原來公司收款的,最好不要另一個(gè)公司收款是嗎
老師,派出團(tuán)隊(duì)給其他社區(qū)拍攝視頻科普某些知識(shí),然后開的票是什么項(xiàng)目名稱呢?
老師好,我們是一般納稅人,早前與另一自然人股東組建一公司,認(rèn)繳注資款,沒有繳,公司一直虧損,現(xiàn)將我司的股份全轉(zhuǎn)讓給另一自然人股東,請(qǐng)問我司需要交什么稅呢?
老師好!我發(fā)現(xiàn)代賬公司給我們一季度提交申報(bào)做的報(bào)表,和我給他們的對(duì)賬單數(shù)據(jù)累計(jì)都不上,放的科目也不對(duì)為什么?
老師,這個(gè)要減掉上月留抵的啊,不是說要退了啊
你先考慮應(yīng)交的,有留抵才退
老師,是不是直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)啊
應(yīng)交增值稅,本期累計(jì)發(fā)生額
填的應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方發(fā)生額