未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上月留抵。請(qǐng)上你的工業(yè)報(bào)表圖表

我平時(shí)有異地預(yù)繳稅金“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,都會(huì)月末結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,現(xiàn)在有點(diǎn)混亂,比如預(yù)繳增值稅累計(jì)借方10000元,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的話,那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金呢?
1.出口退稅的申報(bào)還有期限限制嗎?如果超過(guò)期限申報(bào)什么怎么樣呢 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這兩個(gè)是在什么時(shí)候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里面查到了這家企業(yè)的發(fā)票代碼不同,就可以查詢到這家企業(yè)的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票情況,也就可以知道企業(yè)是否虛開(kāi)發(fā)票了(這是什么意思呢,為什么說(shuō)查到發(fā)票代碼不同,就能知道是否虛開(kāi)呢?)
老師。我要查3月份的未交所得稅吧,等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧,不是說(shuō)現(xiàn)在留抵退稅嗎,也不知道什么時(shí)候退,那這個(gè)工業(yè)報(bào)表應(yīng)交增值稅怎么填呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬(wàn),然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說(shuō)如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計(jì)提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以內(nèi)的,1-2年的……
請(qǐng)問(wèn)這張表里的出讓方納稅人姓名是寫公司名稱還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎
老師出差加的油走差旅費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)金店的稅收政策有哪些?
化肥在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是免稅的嗎
美容診所(有限公司)的醫(yī)療美容免征增值稅嗎?生活美容既有服務(wù)也有產(chǎn)品是按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?
保險(xiǎn)公司代收車船稅在發(fā)票備注欄備注金額,我做賬還需要發(fā)票嗎?
美容診所里面的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅嗎?生活美容既有產(chǎn)品也有服務(wù)是按混合銷售按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?
小規(guī)模房租發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)


老師,這個(gè)要減掉上月留抵的啊,不是說(shuō)要退了啊
你先考慮應(yīng)交的,有留抵才退
老師,是不是直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)啊
應(yīng)交增值稅,本期累計(jì)發(fā)生額
填的應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方發(fā)生額