銷售方的嗎?銷售方的需要做紅沖收入,然后再做正數(shù)收入
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
老師,一般納稅人因之前開的專票有誤,本月紅沖,用重新開了一張,金額一樣,這樣還需要做賬嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,紅沖去年的發(fā)票,沖了以后再重開一樣的金額,只改抬頭,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,企業(yè)是一般納稅人,收到了進(jìn)項(xiàng)票,后面對(duì)方?jīng)_紅了,又重新開具。被沖紅的發(fā)票未抵扣。請(qǐng)問(wèn)需要做什么處理嗎?
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒(méi)有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營(yíng),公戶暫時(shí)也沒(méi)有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營(yíng)了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過(guò)來(lái)的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
老師,是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,向農(nóng)民買菜,他們開不了發(fā)票,是自己開給自己的發(fā)票。
你好,收購(gòu)發(fā)票可以的