您好,這個運(yùn)費直接費用化就可以
生產(chǎn)制造企業(yè),購進(jìn)原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運(yùn)費 如果后期單獨收到運(yùn)費發(fā)票不確定是哪個原材料的運(yùn)費怎么做分錄?2運(yùn)費進(jìn)到費用不是進(jìn)到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統(tǒng)一進(jìn)到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運(yùn)費和餐費不是都是生產(chǎn)成本么?進(jìn)了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
老師我們公司有出口的業(yè)務(wù),簽訂的合同金額包括由客戶承擔(dān)的運(yùn)費和保險費,這部分應(yīng)該計入收入還是銷售費用呢?
采購貨物的運(yùn)費,供應(yīng)商讓我們自己承擔(dān),那發(fā)生的這筆運(yùn)費,發(fā)票是運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,我們是可以計入原材料的成本還是要先做費用后面轉(zhuǎn)成本呢?
老師,有這樣一個事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費例如是100元,我們跟客戶說運(yùn)費是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費120元給我們;那我做內(nèi)賬的時候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費的時候是借:運(yùn)費100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運(yùn)費120元的時候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
老師,我們準(zhǔn)備將產(chǎn)品銷售給一客戶,對方承擔(dān)運(yùn)費,但考慮到未來的合作,會給對方一定的運(yùn)費補(bǔ)貼,這個運(yùn)費補(bǔ)貼,公司用什么附件來入賬呢,對方要不要開發(fā)票過來,要是開發(fā)票,該開什么樣的內(nèi)容呢。
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項目時,為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個專票9個點。不含稅金額:4587.16,稅費:412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報個稅。今年給他申報了105000元,扣個稅要17600元,可以有別的辦法少交點嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時應(yīng)該填在哪一個項目?還有研發(fā)費用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請老師指點一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對嗎?
請問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對分紅的稅,是A收到的時候交還是B收到的時候交呢?