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處置時的的分錄。處置時應(yīng)將“公允價值變動損益”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“其他業(yè)務(wù)成本科,這個還能結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,這道投資性房地產(chǎn)的題最后影響損益的金額,公允價值變動的1000,當(dāng)時借:投資性房地產(chǎn)-公允價值變動1000 貸:公允價值變動損益1000,最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:公允價值變動損益1000 貸:其他業(yè)務(wù)成本1000,這樣是不是也影響了1000呢
老師,這道投資性房地產(chǎn)的題最后影響損益的金額,公允價值變動的1000,當(dāng)時借:投資性房地產(chǎn)-公允價值變動1000 貸:公允價值變動損益1000,最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:公允價值變動損益1000 貸:其他業(yè)務(wù)成本1000,這樣是不是也影響了1000呢 第一個損益貸方1000,第二個對損益沒有影響,最后還是影響了1000是不是
你好老師,投資性房地產(chǎn)處置時,那個公允價值變動損益本身就是一個損益類科目,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他業(yè)務(wù)成本里呢
老師,投房處置后,要把"公允價值變動損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個"公允價值變動損益"這個是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
出差機票買的保險可以列入差旅費嗎
本月申報進項抵扣少,需要繳納的稅額多,但是沒錢交,有什么辦法可以先不交等下月進項進來了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一個意思吧
您好,雖然“公允價值變動損益”每月末會結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”后沒有余額,但投資性房地產(chǎn)處置時,要把之前持有期間累計發(fā)生的公允價值變動金額通過“公允價值變動損益”科目中轉(zhuǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到“其他業(yè)務(wù)成本”,這樣做是為了把持有期間的未實現(xiàn)損益轉(zhuǎn)為處置時的已實現(xiàn)損益,讓利潤表更真實反映整個業(yè)務(wù)的盈虧情況,而且這種結(jié)轉(zhuǎn)只是損益類科目內(nèi)部的調(diào)整,不會影響當(dāng)期利潤總額。