是的 ,今年提取盈余公積了,會(huì)影響的

凈利潤(rùn)等于未分配利潤(rùn)期末減期初,計(jì)提盈余公積過
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初,但是如果計(jì)提了盈余公積,那么是不是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就等于資產(chǎn)負(fù)債表的(盈余公積+未分配利潤(rùn))期末-期初
老師,未分配利潤(rùn)期末-期間初不等于凈利潤(rùn),是因?yàn)樘崛∮喙e了么
為什么期末資產(chǎn)負(fù)債表未分配凈利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)?沒有分紅沒有提取盈余公積
當(dāng)提取盈余公積后,期末未分配利潤(rùn)+盈余公積=期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)嗎?勾結(jié)關(guān)系才等?
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


這幾個(gè)科目之間的公式是?
:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)%2B/-調(diào)整的利潤(rùn)分配