增值稅納稅申報表主表中的累計數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計數(shù)生成的。 但是,本表第25項“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))” 減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 本表第30項“3本期繳納上期應(yīng)納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應(yīng)繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡易征收辦法計提的應(yīng)繳未繳的增值稅額
老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應(yīng)納稅額合計里的本年累計數(shù),還是填寫19行里的應(yīng)納稅額本年累計數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數(shù)呀?
一般納稅人增值稅申報表中第19排應(yīng)納稅額的本年累計金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應(yīng)納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報哪個數(shù)據(jù)?
增值稅及附加稅申報表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來的?
增值稅及附加稅費申報表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費申報表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么填?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
在增值稅及附加稅費申報表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項目的本月數(shù)與本年累計里
32項,期末未交稅額,33項其中,欠繳稅額,這個數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?這個是欠國家稅務(wù)的錢嗎?
同學(xué)你好 這個正常填寫就可以
請問這個應(yīng)該怎么填寫?稅是正常交完了
同學(xué)你好 不是填寫收入申報了才交稅嗎
這個稅是去年疫情壓下來的,今年公司沒有收入了
零申報之后提交財務(wù)報表
小會計準則那里填寫嗎
同學(xué)你好 你填寫財務(wù)報表就可以呀 看你們是什么準則選擇對應(yīng)的
財務(wù)表報表是指哪個報表?哪個數(shù)據(jù)?
同學(xué)你好 資產(chǎn)負債表利潤表等
具體哪個數(shù)據(jù)
什么是哪個數(shù)據(jù)呢