借:預(yù)付賬款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費(fèi)用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯(cuò)寫成了 借:管理費(fèi)用2000 貸:銀行存款2000 請(qǐng)問要怎樣更正呢
#提問#請(qǐng)問老師上個(gè)月有筆分錄寫錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號(hào)憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
某企業(yè)收回前欠貨款5萬元,存入銀行記賬憑證的記錄為“借:銀行存款58,000元,貸:應(yīng)付賬款58,000元”,并已登記入賬,更正時(shí)需要做的會(huì)計(jì)分錄包括A用紅字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”800元B用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶800元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶800元C用紅字金額借記“銀行存款”賬戶58000元,貸記“應(yīng)付賬款”賬戶58000元D用藍(lán)字金額借記“銀行存款”賬戶5萬元,貸記“應(yīng)收賬款”賬戶5萬元(多選題)
記賬憑證做成:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款(手續(xù)費(fèi))。 正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請(qǐng)問這憑證應(yīng)當(dāng)怎樣更正,是不是要用紅字
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?