補(bǔ)做一個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用300 ? 貸:其他應(yīng)付款300
6月份發(fā)放工資憑證應(yīng)為 借:管理費(fèi)用 2300 貸:其他應(yīng)付款 300 貸銀行存款:2000 但是錯(cuò)寫成了 借:管理費(fèi)用2000 貸:銀行存款2000 請(qǐng)問要怎樣更正呢
老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報(bào)銷5315直接做的分錄。借:管理費(fèi)用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)殘疾人保障金退款后的分錄是:借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 為什么不是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用?
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手。原來(lái)會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)本來(lái)應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
出庫(kù)材料的公司機(jī)關(guān)的工作服是計(jì)入哪里
老師,在哪能查到實(shí)繳的證明?
經(jīng)營(yíng)租入的廠房裝修,花了40多萬(wàn)裝修費(fèi),計(jì)入什么科目
老師!網(wǎng)銀里付的手續(xù)費(fèi)怎么做賬呢?每個(gè)月都是次月申請(qǐng)了專票,這個(gè)專票可以抵扣么?這樣賬在本月,進(jìn)項(xiàng)在次月該怎么做賬好呢?
老師,A公司是B公司的股東,A公司向B公司注資,A公司的會(huì)計(jì)怎么做分錄
承兌匯票顯示已鎖定是什么意思呢
勞務(wù)大類的發(fā)票,指的哪些,維修單指動(dòng)產(chǎn)嗎?
#提問#老師好,電力安裝企業(yè)想過(guò)戶企業(yè)名下的一套房子給個(gè)人,企業(yè)需要繳納什么稅呀
老師們好,想問下,我們公司購(gòu)買了一批二手固定資產(chǎn),其中有已經(jīng)提完折舊的,有么有提完折舊的,想問下,我這邊接下來(lái)應(yīng)該如何計(jì)提折舊
對(duì)于8月稅款所屬期,是要報(bào)7月的工資表還是8月的工資表,稅務(wù)局應(yīng)該沒要求吧?我見過(guò)有的企業(yè)報(bào)7月的,有的報(bào)8月的