你好,,供應(yīng)商直接紅沖電子普票就是了
老師,對于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶的部分30%款項(xiàng),但是我們沒有給客戶開具發(fā)票,請問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,我們是一般納稅人,在小規(guī)模供應(yīng)商那里開普票進(jìn)來,問供應(yīng)商要發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(比方,如果供應(yīng)商開專票給我們,那么她要在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)里有這個(gè)貨才能開票給我們),她說他們是小規(guī)模,沒有進(jìn)項(xiàng)。我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?請老師詳細(xì)解答下。謝謝!
老師好!我們是小微企業(yè)投資有限公司,營業(yè)范圍有銷售鋼材,11月在一家供應(yīng)商那進(jìn)了一批鋼筋賣給建筑公司,我們公司這個(gè)月收到了建筑公司的款就付了供應(yīng)商鋼筋款了,但供應(yīng)商2月份才能開進(jìn)貨發(fā)票給我們,我想問老師:分錄怎么做?謝謝!
老師,請教一下,我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中,并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款,然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的,開給我們發(fā)票,我們也付款了,現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎?供貨商不打款到我們賬戶,只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少,我這邊咋做賬呢
老師,請問我們?nèi)ツ?1月收到了一批貨,供應(yīng)商一直沒有開票給我們,現(xiàn)在他們做費(fèi)用,不開發(fā)票給我們了,那我們這邊對于這批貨要如何入賬,謝謝
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
那我們只做賬務(wù)處理就好
是的,我們只做賬務(wù)處理就好