你好 ; 對(duì)方肯定是先 有這個(gè)貨物 才能開票給你 。 供應(yīng)商你要看對(duì)方是生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還是買來(lái)銷售的?
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,一月份進(jìn)的貨,當(dāng)時(shí)貨到未付款未開票,現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項(xiàng),有的供應(yīng)商開了全額發(fā)票,有的供應(yīng)商說(shuō)貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請(qǐng)問(wèn)下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來(lái)是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說(shuō)今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來(lái)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,在小規(guī)模供應(yīng)商那里開普票進(jìn)來(lái),問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(比方,如果供應(yīng)商開專票給我們,那么她要在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)里有這個(gè)貨才能開票給我們),她說(shuō)他們是小規(guī)模,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)解答下。謝謝!
老師,我想問(wèn)下,就是,我們是小規(guī)模納稅人,我們是進(jìn)的蔬菜,比如,進(jìn)的,是9塊錢一公斤,但是我們讓供應(yīng)商給我們開票是10.8一公斤這么開票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時(shí)開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問(wèn)朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說(shuō)他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來(lái),說(shuō)之前是給我們老板倒手沒(méi)說(shuō)開票的事兒,讓我們問(wèn)上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問(wèn)我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)如何解決。另外,朋友公司說(shuō)稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
每期銀行余額和賬上余額都差 60.93,不知道從哪期開始賬上多了這筆錢,我想給他調(diào)到和銀行余額一致,怎么調(diào)分錄
充電樁的安裝費(fèi)用開勞務(wù)服務(wù)費(fèi)大類選啥
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),是不是不對(duì)?
老師,要知道一年的工資薪金,是看成本科目,還是應(yīng)付職工薪酬科目呢
老師,獎(jiǎng)勵(lì)員工50元入什么科目核算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報(bào),1月份計(jì)提行不?沒(méi)有要求我這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資次月申報(bào),不用在12月計(jì)提工資,1月發(fā)放在1月份申報(bào)的吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報(bào),1月份計(jì)提行不?
信息科技公司對(duì)方單位開給的軟件服務(wù)費(fèi),計(jì)入啥科目
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可不可以不預(yù)繳,等匯算清繳時(shí)一起,比如我第二季度收入100萬(wàn),成本10,利潤(rùn)90,申報(bào)第二季度時(shí)我成本填高些,等年度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)再按實(shí)際的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不能稅前扣除的費(fèi)用做賬時(shí)已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外支出,在報(bào)個(gè)稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表時(shí),是不是不用再納稅調(diào)增了?
買來(lái)銷售的
你好 ;? ? ?買來(lái)銷售的話? ?那么 就得 他們有 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。? 如果? 上家不給 他開。 那么只要有真實(shí)的購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 也是可以的??