您好,這個(gè)是需要的,正常需要
咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除,但是去年我們費(fèi)用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問為什么沒有加計(jì)扣除,這要怎么寫說明
老師好,實(shí)務(wù)中為了高新技術(shù)年審?fù)ㄟ^,而人為地調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)指標(biāo),比如把以前年度應(yīng)開發(fā)票而未開發(fā)票的收入都在這一年開發(fā)票,另一方面又要避免交太多增值稅,可以怎么操作? (目前是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除扣除,所以可以不用交企業(yè)所得稅)
老師高新技術(shù)企業(yè),如果是加計(jì)扣除發(fā)現(xiàn)以前年度少扣除,多交稅了,現(xiàn)在再加計(jì)扣除申請(qǐng)把多交的企業(yè)所得稅退回來,需要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,只在企業(yè)所得稅匯算清繳才能扣除嗎,現(xiàn)在是第一季度要交企業(yè)所得稅,公司有研發(fā)費(fèi)用工資,那企業(yè)所得稅申報(bào)表有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
增值稅目前還是那個(gè)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅;所得稅比較多些:15%稅率,100%加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi),老師,加計(jì)扣除是什么意思?,高新技術(shù)企業(yè)15%交所得稅在這個(gè)基礎(chǔ)上還有沒有優(yōu)惠
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉庫,當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎