您好,這個(gè)加計(jì)扣除,是相當(dāng)于是本身100的費(fèi)用,可以再扣除100,這樣是200,這個(gè)意思
咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除,但是去年我們費(fèi)用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問為什么沒有加計(jì)扣除,這要怎么寫說明
老師,高企年報(bào)上有一項(xiàng)研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免,這個(gè)是用研發(fā)費(fèi)用*100%嗎還是用研發(fā)費(fèi)用*100%*15%呢
老師,科創(chuàng)委填報(bào)中,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值怎么填、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值怎么填、實(shí)際減免稅費(fèi)總額:1.增值稅 2.營業(yè)稅 3.所得稅,其中:研發(fā)加計(jì)所得稅減免怎么填,這個(gè)實(shí)際減免稅費(fèi)總額是什么意思,一般所得稅會享受研發(fā)加計(jì)100%,那是要把每個(gè)月得研發(fā)費(fèi)用乘以100%再乘以高新技術(shù)企業(yè)15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
老師我想問下,他這個(gè)利潤那么高,怎么企業(yè)所得稅那么少,高新技術(shù)企業(yè)按照15%交稅,再加上管理里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,之后所繳納的所得稅我覺得也得1000多萬,他這個(gè)報(bào)表對嗎
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
請問老師,一家集團(tuán)公司下屬企業(yè),因?yàn)榻?jīng)營狀況不佳,企業(yè)在不想增加收入的情況下,企業(yè)采取增加投資款還是借款的形式
老師,公戶收承兌是怎么個(gè)收法,是進(jìn)入賬戶查才能看到是吧?兌換現(xiàn)金的話一般幾個(gè)點(diǎn)
老師,個(gè)人上稅務(wù)局代開租車發(fā)票,需要給稅務(wù)局怎么交稅,一年租金109500元
訂單售后賠償,業(yè)務(wù)員賠付后報(bào)銷,應(yīng)該怎么算會計(jì)科目?主營業(yè)務(wù)收入又該怎么算?
老師,請問請掛靠公司給我們開建筑工程發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我們給她正常稅點(diǎn)點(diǎn)的稅金,正常稅點(diǎn)的稅金是哪些,一共多少個(gè)點(diǎn)
你好,一般納稅人,成品油公司名下有幾臺貨車(專門運(yùn)輸柴油),但工資表上沒有司機(jī)和押運(yùn)員,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
有未分配利潤,用提取定盈余公積嗎?掛著未分配利潤不分配是不是也行
老師,您好,工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,股東投資款可以現(xiàn)金入公司賬嗎,即現(xiàn)金存公司公戶備注投資款?
老師您好,請問如何將電子稅務(wù)局稅務(wù)辦稅員移出。
老師,這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候在哪顯示可以再扣100
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)表