你的增值稅更正申報就行,稅費(fèi)申報及繳納里面有更正申報,找到這個增值稅。然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
請問增值稅已經(jīng)申報了,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,可以作廢申報再勾選抵扣嗎?
請問增值稅已經(jīng)申報也扣款了才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)少兩張紙質(zhì)發(fā)票,這個怎么辦呀,只能去稅務(wù)局改嗎
學(xué)堂老師,問一下,有張進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證了稅也已經(jīng)申報,現(xiàn)在是有問題就是那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,能撤銷嗎?
我有一張材料購進(jìn)發(fā)票丟了,按供應(yīng)商的發(fā)票入了庫存進(jìn)項(xiàng)稅賬已做,進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證,現(xiàn)在賬面應(yīng)交稅和增值稅申報表里的應(yīng)交增值稅差這筆未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這該怎么處理
老師好,本月報稅期已經(jīng)過了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣增值稅,還能勾選抵扣嗎,增值稅已申報,未扣款
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點(diǎn),7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
這樣這個月得多交稅了,那下個月轉(zhuǎn)出有影響嗎?
稅務(wù)局查的話就影響不查沒有關(guān)系,這個具體的是什么業(yè)務(wù)?
買的其他服務(wù)意外險,給員工買的意外險
福利費(fèi)的最好當(dāng)月轉(zhuǎn)出,你還有其他的發(fā)票,你可以先認(rèn)證其他的發(fā)票。
已經(jīng)都勾選完了,也申報了,現(xiàn)在再想認(rèn)證也不行了吧?
可以 更正增值稅,然后撤銷統(tǒng)計