借:應(yīng)付賬款 貸:實(shí)收資本-股東
會(huì)計(jì)分錄怎么寫 1.2019年1月5日,某事業(yè)單位委托A公司甲供材料一批,發(fā)出甲材料200000元。1月7日,用零余額賬戶支付加工費(fèi)和相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)共計(jì)00000元。3月10日, 材料加工完畢為乙材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。 2.某事業(yè)單位收到上級(jí)無(wú)償調(diào)入的庫(kù)存物品,發(fā)票上注明價(jià)值共計(jì)00000元,支付相關(guān)稅費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到材料當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)。 3.某行政事業(yè)單位接受B公司的捐贈(zèng),收到材料一批,發(fā)票上注明價(jià)值共計(jì)10000元,并使用銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到材料當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)。 4.行政單位A置換入一-批材料入庫(kù),成本為5000元,運(yùn)輸費(fèi)300元,置換出的材料的賬面余額為3000元,支付補(bǔ)價(jià)000元,均由銀行轉(zhuǎn)賬支付. 5、行政單位A置換入一批材料入庫(kù),成本為3000元,銀行轉(zhuǎn)賬方式支付運(yùn)輸費(fèi)300元,置換出的材料的賬面余額為5000元,收到補(bǔ)價(jià)3000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付.
老師好!如:回來(lái)零件1000,用零件800,開了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結(jié)收入3000(人工1600) 回來(lái)零件1000,入庫(kù), 借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 用零件800 借:生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本)800 貸:庫(kù)存商品800 開了發(fā)票3000 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 人工1600 借:管理費(fèi)用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個(gè)賬平嗎?應(yīng)付職工薪酬+原材料這兩個(gè)都可以不用,是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,原材料入庫(kù)按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫(kù)113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù),怎么做?
1.某廠2020年11月30日本年利潤(rùn)賬戶有貸方余額427000元。2.該廠12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料40000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品21900元、B產(chǎn)品18100元。(2)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出輔助材料2000元,供車間使用.(3)從銀行存款中提取現(xiàn)金30000元。(4)以現(xiàn)金支付職工工資24000元。(5)向光明廠購(gòu)入甲材料14000元,增值稅稅率為13%,貨款以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。(6)向八一廠購(gòu)入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)衣兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(7)以庫(kù)存現(xiàn)金支付上述購(gòu)入材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,并按其實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來(lái)只款3000元,存入銀行.(9)的銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元.(10)計(jì)提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間聯(lián)工工資3000元,管理部門職工工資1000元。
從海洋公司購(gòu)入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增價(jià)13000元;運(yùn)輸費(fèi)3000元,增值稅270元,價(jià)稅款以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(2)7日,上述甲材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬。老師,是借方為原材料11627貸方為在途物資11627嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是多少
老師,實(shí)操課用來(lái)練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
全部的呢?感覺(jué)沒(méi)全?前一步,借原材料,貸應(yīng)付?不需要沖減材料?
不需要沖原材料的,材料正常入庫(kù)
沒(méi)有原材料了?一直掛著?
沒(méi)有材料為啥有應(yīng)付賬款呢?
要先入庫(kù)吧
是的,據(jù)實(shí)入庫(kù)做賬就行,需要對(duì)方開發(fā)票來(lái)
這個(gè)是原先要轉(zhuǎn)這個(gè)人,也入庫(kù)了,也算了門店成本,要付這個(gè)人,后來(lái)不用付了,改為實(shí)收資本,老師全部過(guò)程幫忙寫下
具體咋回事?什么不轉(zhuǎn),又要轉(zhuǎn)的?
本來(lái)這3000要轉(zhuǎn)這個(gè)人,后來(lái)不用轉(zhuǎn),改為實(shí)收資本
為啥跟原材料扯上關(guān)系呢?
拿到材料是不是要先去入庫(kù)?
那么就是我原來(lái)那樣做賬, 借:應(yīng)付賬款 貸:實(shí)收資本 材料該領(lǐng)用就正常入庫(kù),領(lǐng)用,只是需要他開票來(lái)才能稅前扣除
完整的,借原材料,貸應(yīng)付,借主營(yíng)成本,原材料,借應(yīng)付,貸實(shí)收,這個(gè)是完整的?
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。