您好!這個(gè)不一定,需要看企業(yè)所得稅匯算清繳的減免表哦
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過(guò) 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師,就是我在調(diào)整高新的報(bào)表有一項(xiàng)問的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免,一個(gè)是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個(gè)金額怎么算出來(lái),今年利潤(rùn)總額是600萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用是510萬(wàn)
老師我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)利潤(rùn)那么高,怎么企業(yè)所得稅交那么少,屬于高新技術(shù)企業(yè)也得按照15%繳稅吧?
老師我想問下,他這個(gè)利潤(rùn)那么高,怎么企業(yè)所得稅那么少,高新技術(shù)企業(yè)按照15%交稅,再加上管理里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,之后所繳納的所得稅我覺得也得1000多萬(wàn),他這個(gè)報(bào)表對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教下,高新技術(shù)企業(yè)的加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候填寫,那賬里面要怎么體現(xiàn)嗎?還是說(shuō)這個(gè)就是財(cái)稅區(qū)別,賬里面不用再做處理,謝謝
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對(duì)公支付
老師好,開票方稅務(wù)異常了,我們作為受票方,需要把前期接收他的發(fā)票全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
香煙,酒的專票可以抵扣嗎
老師好 我想請(qǐng)問一下這道選擇題的ABD這三個(gè)選項(xiàng),這三個(gè)不就是“無(wú)法補(bǔ)開、換開”情況下的佐證資料嗎?這三個(gè)有的話不是也可以在稅前扣除?那為什么不是扣除憑證?
你好,請(qǐng)問2020.10-2022.5月期間,有一張手機(jī)發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在稅務(wù)老師要求調(diào)出,請(qǐng)問怎么找這張發(fā)票呢?
消防檢測(cè)費(fèi)記哪個(gè)科目
材料進(jìn)項(xiàng),材料用于廠房維修需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師好 我想請(qǐng)問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無(wú)發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生?
請(qǐng)問老師,無(wú)紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證啊?
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里?