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老師好!我們現在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內賬自己做手工,然后現在是想做一套賬,不設置內外賬了,請問這個期初數要怎么???是取內賬的還是外賬的?
老師,我們以前的內賬是用手工做的,而且做帳也不規(guī)范,現在想換用財務軟件來做帳,但是建賬套的那個期初數和本年累計數就不知道怎么取數,因為以前的數很亂,而且又不準確,是以前的會計做的。現在我們建賬套就把9月未的數作為期初數,本年累計數不輸數可以嗎
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結轉,我現在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數據能我的期初數據嗎?或者說需要統(tǒng)計歷年數據,才能做我的期初數據。
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結轉,我現在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數據能我的期初數據嗎?或者說需要統(tǒng)計歷年數據,才能做我的期初數據。
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,麻煩請教下:因學校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結轉成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據,不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應該放在什么科目
入庫原材料3000,應付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應付賬款不支付,轉為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
您好,基層工會長期沒建賬現在要建賬,用工會系統(tǒng)做賬的話,期初數設置的重點是:先找人把工會現在實際有的東西和欠別人的/別人欠的都查清楚——比如保險柜里的現金(比如盤出來是1000元)、銀行賬戶里實際有多少錢(打印銀行對賬單,比如對賬單顯示余額50000元)、有沒有上級工會應該給但還沒給的補助(比如應收上級經費20000元)、工會買的活動器材等固定資產(比如盤出來有器材價值30000元,同時要記固定基金30000元)、有沒有欠別人錢(比如欠會員押金5000元記其他應付款);然后把這些查清楚的實際金額(資產類:現金1000%2B銀行存款50000%2B應收上級20000%2B固定資產30000=101000元;負債類:其他應付款5000元;凈資產類:固定基金30000元%2B結余(用收入減支出估算,比如收入減支出大概66000元)=96000元)填到工會系統(tǒng)的期初數里,最后檢查資產(101000元)是否等于負債(5000元)加凈資產(96000元)(列式:101000=5000%2B96000,算得平衡),平衡了就能在系統(tǒng)里錄入這些數字完成初始化,以后就能正常記賬了。