同學您好,首先先備份一下2019年的賬套,再做2019年的結(jié)賬處 理。結(jié)賬后,就是系統(tǒng)自動進入2020年1月份的賬套了。

老師,請問金蝶標準版賬套我中途重新建賬的,3-5月有購入固定資產(chǎn),已計提一部分折舊了,這個本年變動數(shù)據(jù)怎么填寫呢,不然我的賬套不平衡啟用不了,差的金額就是固定資產(chǎn)這里的
請問,進入金蝶去年12月賬套修改了數(shù)字,今年做1月份的賬,發(fā)現(xiàn)期初數(shù)是12月修改前的數(shù)字,怎么弄呢?
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢
我們是金蝶KIS標準版,昨天新來的會計打開2021年結(jié)備份賬套,修改了一張憑證,今天早上重新結(jié)賬了,生成一個新的2022年賬套。但是我們現(xiàn)在用的2022年賬套是之前年結(jié)時生成的,現(xiàn)在導致兩個賬套的數(shù)據(jù)接不上,怎么才能同步呢?
老師,請問一下金蝶標準版進去賬套是2022年12月,怎么生成年節(jié)賬套,然后怎么弄建立那個今年的賬套
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
同學您好,首先先備份一下2022年的賬套,再做2022年的結(jié)賬處 理。結(jié)賬后,就是系統(tǒng)自動進入2023年1月份的賬套了。
2022年12月份結(jié)賬沒有反應(yīng)點了備份沒有反應(yīng)
同學您好,用系統(tǒng)管理員身份試,其他用戶可能沒有設(shè)權(quán)限
要特別小心以免丟失數(shù)據(jù),這種系統(tǒng)問題找軟件客服遠程協(xié)助為好,以免造成數(shù)據(jù)丟失。
怎么判斷我用的是不是管理員身份
同學您好,誰給你設(shè)的用戶和權(quán)限,系統(tǒng)管理員有所有權(quán)限,不受限制,您操作受限就是一般用戶,找您的授權(quán)人問下