實際擁有產(chǎn)權(quán)的那一方,加計扣除提供服務(wù)的那一方不加計扣除。
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構(gòu)或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應(yīng)按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
想問下,客戶a委托b開發(fā)項目1,b再委托我們開發(fā)項目1,那這個項目的開發(fā)費用,b做了研發(fā)費用加計扣除,那我們還能做嗎
我們有個軟件子公司,里面沒有員工了,之前有項目技術(shù)直接外包給其它公司開發(fā)這個項目技術(shù),那樣我們在匯算清繳時,能不能做這研發(fā)費用委外的加計扣除嗎?
老師你好,就是我們公司A研發(fā)項目有一小部分委外開發(fā)(A研發(fā)項目總研發(fā)費用500萬,其中,委托子公司的研發(fā)費用30萬,委托外部其他單位的研發(fā)費用15萬)。那做研發(fā)費用輔助賬的時候,用2015版模板。是455萬用自主研發(fā)的模板,然后45萬用委托研發(fā)模板,另外委托研發(fā)模板填列的時候,內(nèi)部交易的30萬需要拆成人工等明細填列,外部單位的15萬只需要填一個總數(shù)。是這樣理解嗎?
老師,我們委托境內(nèi)研發(fā),按實際發(fā)生額的80%計入研發(fā)費用嗎?我們單位有專門的研發(fā)人員跟進負責(zé)這個委外項目,會跟受托方跟進討論事宜,那這個研發(fā)人員的的薪資能進這個委外項目的研發(fā)費用嗎,如果匯集
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
所以是客戶a才能做這個項目1的研發(fā)費用加計扣除?因為客戶a是最終的業(yè)主方,b和我們是提供技術(shù)開發(fā)服務(wù)
b和我們是不是只能去做技術(shù)開發(fā)合同登記備案,免征增值稅?
你好 是的 是這樣的?