是的,就是那樣子的哈

老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?因為在四月份就已經(jīng)認(rèn)證了,
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺未勾選就不會出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺是沒有的,那么這個藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺一直會存在?
老師,如果我們是購買方并且沒有進行進項抵扣,請問銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認(rèn)好了,然后對方做紅字發(fā)票確認(rèn)?
請廖君老師回答,1.紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的第二個紅字信息確認(rèn)單處理的情況是不是只有我們是銷方,專票對方勾選認(rèn)證的情況我們開紅字發(fā)票前需要進這個里面確認(rèn)下?2.像昨天我怎問你的普票跨月也是在第一個紅字信息確認(rèn)單錄入里直接提交就完成了嗎?還是錄入完還得進紅字發(fā)票開具模塊找到這張發(fā)票進行紅沖?3凈什么情況 下用到紅沖?
我們公司是購買方,對方公司2022-2023年開進來的專票我們這邊已經(jīng)全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在稅局那邊說發(fā)票開的不對要求全部紅沖,進項轉(zhuǎn)出,那這種情況下,是需要對方公司給我們購買方開紅字信息確認(rèn)單,我們確認(rèn)好了,對方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個紅字信息確認(rèn)單是由我們購買方開具?
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導(dǎo)致這個產(chǎn)生了滯納金,這個影響大不?產(chǎn)生的這個滯納金怎么做賬?
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老師請問在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
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老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。
請問這題是怎么做的?謝謝