可以的,可以這么做的。

老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開(kāi)始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說(shuō)是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場(chǎng)的狀態(tài)。之前的會(huì)計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)偂D壳耙惨恢痹诜謹(jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒(méi)接觸過(guò)研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對(duì)嗎?
我們沒(méi)有針對(duì)專門的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計(jì)入了研發(fā)支出核算!但上次有個(gè)老師說(shuō)公司沒(méi)有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計(jì)入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒(méi)有申請(qǐng)加計(jì)扣除!因?yàn)槟莻€(gè)老師說(shuō)研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日??谖兜难邪l(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過(guò)研發(fā)支出核算!
我們是純軟件開(kāi)發(fā)的公司,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),研發(fā)加計(jì)扣除除了工資沒(méi)有其他的投入也可以嗎?因?yàn)樵缙谫?gòu)買研發(fā)人員的電腦沒(méi)有發(fā)票,所有沒(méi)有折舊之類的費(fèi)用了,只工資的投入,這樣也可以做研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
我們有個(gè)軟件子公司,里面沒(méi)有員工了,之前有項(xiàng)目技術(shù)直接外包給其它公司開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目技術(shù),那樣我們?cè)趨R算清繳時(shí),能不能做這研發(fā)費(fèi)用委外的加計(jì)扣除嗎?
有沒(méi)有比較了解高新的老師,我們公司主要是提供技術(shù)服務(wù)的公司,有聘請(qǐng)三個(gè)人員開(kāi)發(fā)軟件,這個(gè)有申請(qǐng)高新的可能嗎?現(xiàn)在我做賬,這幾個(gè)人員的工資需要做管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用。我的財(cái)務(wù)軟件上也沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用科目,公司剛成立不久
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開(kāi)專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開(kāi)13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎


就是明年匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有人工其它費(fèi)用,只有一個(gè)委外開(kāi)發(fā)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除也是可以嗎?
是是的,是這么做的。
那這個(gè)項(xiàng)日有收入沒(méi)有成本也可以嗎?
你好,沒(méi)有收入,沒(méi)有成本是怎么回事?夭折了嗎?
這個(gè)項(xiàng)目 有收入,但是這個(gè)子公司現(xiàn)在沒(méi)有員工了,所以簽個(gè)合同外包委外另個(gè)子公司開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目的技術(shù),所以現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目唯一成本就是委外開(kāi)發(fā)的費(fèi)用
你好,有什么問(wèn)題嗎?委托別人研發(fā)也可以的。
但是不放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里也可以嗎?
你好,放到研發(fā)支出里面的。
那樣有收入,沒(méi)有主營(yíng)成本,有委外研發(fā)費(fèi)用,也是可以嗎?
是的,可以的,可以這么做的。
有主營(yíng)收入,但是沒(méi)有主營(yíng)成本,這樣也能說(shuō)得過(guò)去嗎?理由是什么才合理?
有收入沒(méi)有成本不合理,你沒(méi)有研發(fā)完畢,一直做研發(fā)支出沒(méi)有收入,沒(méi)有成本,可以啊。
這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)收款做收入了,但是由于業(yè)務(wù)調(diào)整原因,現(xiàn)在這個(gè)子公司沒(méi)有員工了,所以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)外包給另外個(gè)子公司開(kāi)發(fā)了,所以這個(gè)委外開(kāi)發(fā)就是這個(gè)項(xiàng)目的成本了,這樣直接做成研發(fā)費(fèi)用也合理嗎?
這個(gè)費(fèi)用化的是研發(fā)支出,資本化的它也是研發(fā)支出,但是它需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,所以你做研發(fā)支出合作成本不沖突吧。