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老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢

2025-11-11 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 16:16

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 你當(dāng)月做了收入直接做主營業(yè)務(wù)成本
2021-02-06
你好是的,是這樣,是的,是的做:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬工資,這樣
2021-05-31
你建筑企業(yè)應(yīng)該用工程施工科目的
2020-12-04
您好 單位沒有用工程施工科目嗎
2022-08-24
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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