您好,這個一般都是會計人員去的
保稅港區(qū)的企業(yè)從國外進口原料,加工后賣給國內(nèi)公司,這屬于進料加工貿(mào)易還是一般貿(mào)易?需要辦手冊核銷?區(qū)內(nèi)非試點企業(yè)銷售貨物到區(qū)外時,稅率是多少?(假設(shè)區(qū)外企業(yè)銷售此類產(chǎn)品稅率是13%)
請問生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出口食用油,有進料加工和一般貿(mào)易的業(yè)務(wù),出口退稅率是零,如何申報免抵退稅申報系統(tǒng)?
請問老師一家進出口企業(yè),可以一單用一般貿(mào)易出口方式,一單用加工貿(mào)易出口方式嗎?
請問老師一般進出口生產(chǎn)企業(yè) ,加工貿(mào)易手冊是誰去核銷的?
外貿(mào)企業(yè)進料后委托國內(nèi)企業(yè)加工再出口,憑國內(nèi)企業(yè)開具的加工費發(fā)票辦理出口退稅,加工費發(fā)票開具有什么特殊要求?外貿(mào)企業(yè)辦理的進料加工手冊只需要去海關(guān)辦理備案、核銷?稅局不需要?生產(chǎn)性企業(yè)海關(guān)、稅局都需要做備案及核銷?去海關(guān)核銷的截止日期?去稅局核銷截止日期?
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
去哪里做核銷呢?
稅務(wù)局就可以,他們有單獨的窗口,不用去海關(guān)
電子稅務(wù)局就可以辦理嗎?還是需要去柜臺呢?
電子稅務(wù)局是不可以的
那在哪里核銷
需要去柜臺的這個,你好的