需要細算一下呀,把這兩種情況分開看一下,交的增值稅附加稅再加所得稅加在一起哪一個少就用哪個。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師,公司開訂貨會。費用大約10000左右,開餐飲普票 想問把他放到那個二級科目里更合適 稅前扣除比例更高?不開票人家送飲料,那個更合適?
老師,公司開訂貨會。費用大約10000左右,不要票人家送飲料,要票記那個科目更合適?所得稅稅前扣除比例更高?會還沒開,老板問我看要票合適還是不要票合適。我新手,第一次遇到這種情況。
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師,我們是農(nóng)場品,企業(yè)所得稅是全免得,申報稅的時候怎么去報稅,填表呢?
定期定額個體戶超了30萬,按3%交稅還是1%
老師,我們是建筑公司,分包了一項設(shè)備安裝的活,總共50萬,該活除塵設(shè)備占40萬,安裝費占10萬,和對方約定,給我們?nèi)块_除塵設(shè)備發(fā)票50萬,我們陸陸續(xù)續(xù)支付了40萬,按工程進度對方干到25萬的時候跑了,不干了,也不給我們開發(fā)票了,剩下的活我們又找了個工程隊干的,現(xiàn)在甲方要求我們要開具材料發(fā)票除塵設(shè)備,我們沒有進項,這個銷項怎么開呢?老師
酒店會計跟商貿(mào)企業(yè)會計有什么不同?做賬需要注意什么?
老師,請問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
樸老師進。 房開企業(yè)收到的代收費用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項目金額進行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢?
房開企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費,如新型墻體材料專項基金和散裝水泥基金,允許計入開發(fā)成本中進行扣除,同時允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 而對代收費用規(guī)定的是可以計入扣除項目進行扣除的代收費用,不能作為加計20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)? 同時代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費又規(guī)定允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費不也是代收費用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購買的集成電路放大器和光學(xué)儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
會還沒開,老板問我看開票合適還是不開票合適。我新手,第一次遇到這種情況。你的意思把開票和不開票分開算?先說記那個費用呢?所得稅稅前扣除那個比例最高最合適?和增值稅有啥關(guān)系?
要開的話是費用普票,和增值稅有什么關(guān)系啊。
開和不開都是這樣來計算的,開票交多少稅不開票交多少稅,然后就選擇交稅少的那一種。
餐廳給我們公司開票
把我饒蒙圈了。
一樣的,我給你發(fā)具體操作方法了,你就按照這個計算就行了。