您好,不放在貸方是我擔(dān)心財務(wù)軟件取數(shù)錯誤
這個本年利潤,為什么之前代理記賬那里的期末余額會是在貸方負(fù)數(shù)呢?我做的就是在借方正數(shù)呢?
老師有點不明白,昨天學(xué)的材料成本差異,實際成本大于計劃成本為正數(shù),是超支,是記在借方,負(fù)數(shù)是節(jié)約計在貸方,到這周轉(zhuǎn)材料怎么是負(fù)數(shù)記在借方,正數(shù)記在貸方了呢?求解析!
為什么沖減費(fèi)用時,要做負(fù)數(shù)記在借方,是因為記在貸方的話會虛增本年累計數(shù)嗎?虛增累計數(shù)有什么后果呢?麻煩老師您解答一下,萬分感謝。
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是個負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時也可以記貸方正數(shù)呀,因為是財務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對嗎
親們這個制造費(fèi)用為什么要記在借方的負(fù)數(shù),不記貸方的正數(shù)呢。
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進(jìn)項認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備,不過這個設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進(jìn)領(lǐng)用計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設(shè)備的話,是要計入什么科目?
那廠房房租記制造費(fèi)用的話,月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?我付款的時候會計分錄是什么
是的,借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
我是先收到發(fā)票了,然后我還沒付款,那我到時候付款的時候,完整的分錄是
收到發(fā)票 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 付款的時候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
就是損益類科目的話,這個也要看財務(wù)軟件的借貸方向設(shè)置對么老師
對的,肯定是需要看設(shè)置方向的