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請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?

請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
2025-09-12 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-12 18:09

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-12 18:10

您好,圖中的分錄不規(guī)范, 收到客戶延保預付款? 借:銀行存款 3000 貸:預收賬款-延保-客戶 3000 ? 確認延保收入并開票? 借:預收賬款-延保-客戶 3000 貸:其他業(yè)務收入 2830.19 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 169.81 ? 收到廠家返點? 借:銀行存款 1500 貸:其他收益-延保返點 1500 ? 結轉延保成本? 借:其他業(yè)務成本-工廠延保成本 1415.09 應交稅費-待認證進項稅 84.91 貸:應付賬款-廠家-延保 1500 ? 如果企業(yè)執(zhí)行新收入準則,需將“預收賬款”替換為“合同負債”科目?。 增值稅稅率需根據(jù)實際業(yè)務(如6%或13%)調整計算?。

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快賬用戶4302 追問 2025-09-12 18:12

我們銀行存款沒有收到錢啊,這個錢是客戶通過廠家平臺直接支付給了廠家啊

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齊紅老師 解答 2025-09-12 18:15

?哦哦,客戶錢直接付給廠家但你沒收到錢,先查廠家平臺支付記錄和銀行流水是否匹配,確認收款賬戶信息是否正確,聯(lián)系銀行查賬或讓廠家提供支付憑證(如MT103報文),若異常保留證據(jù)走法律途徑。

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同學你好 這個可以按照售后回購的
2022-11-28
你好 我個人認為一開始提了6000,直接就借:庫存現(xiàn)金 6000 貸:銀行存款 6000 后來又存入 借:銀行存款 6000 貸:現(xiàn)金 6000 不用通過其他應付款吧。
2021-01-12
同學你好 這個可以的
2024-02-29
你好,它給你提供了服務的數(shù)量,這個是怎么來的?
2022-02-24
你好;? 你是45萬標準這個是需要做增值稅; 季末轉營業(yè)外收入去的; 如果是4.1號這個 3%開免稅的文件; 就不用做增值稅了? ?
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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