(一)稅種不一樣增值稅:對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。企業(yè)所得稅:對我國內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。(二)分類不一樣增值稅:分為生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅和消費型增值稅。企業(yè)所得稅:分為國營企業(yè)所得稅、集體企業(yè)所得稅、私營企業(yè)所得稅、中外合資企業(yè)所得稅、外國企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)所得稅。(三)征稅對象不一樣增值稅:在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進口貨物的單位和個人。企業(yè)所得稅:納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。(四)計稅依據(jù)不同:增值稅的計稅依據(jù)是流轉(zhuǎn)額;企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是所得額。(五)受成本影響不同:增值稅只與商品銷售收入有關(guān),不受成本高低影響;企業(yè)所得稅直接受成本規(guī)模影響。 二、 企業(yè)增值稅和所得稅稅率是多少? (一)增值稅。 1、含義: 增值稅是以商品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)或提供勞務(wù)的增值額為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 2、稅率: 一般納稅人銷售或進口貨物稅率有17%和13%,提供加工、修理修配勞務(wù)稅率17%。小規(guī)模納稅人的征3.5.1 3、公式: ?、僖话慵{稅人應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額; ?、谛∫?guī)模納稅人應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 ?。ǘ┧枚? 1、含義: 所得稅分企業(yè)所得稅和個人所得稅,企業(yè)所得稅是對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。
老師 增值稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別?小白
有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別表
增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別
企業(yè)增值稅和所得稅的區(qū)別
增值稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
太多了,今天去面試時,財務(wù)主管問的問題,只要簡單的描述下
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入有什么不同
要是沒有特殊情況,他們倆的收入是一樣的。
然后增值稅是按照不含稅的收入乘以稅率。 所得稅是收入減去成本費用,相關(guān)稅金后的余額乘以所得稅稅率。
樂刷科技有限公司是什么機構(gòu)
你好,這個看不出來是什么情況?
你可以去。全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)查詢一下。
這個是ETC收費的嗎?報銷單上摘要怎么寫
根據(jù)業(yè)務(wù)情況,比如出差的就寫報銷差旅費。