出口免稅還是出口視同內(nèi)銷
老師,請教一下,外貿(mào)純出口公司的出口退稅率和增值稅率一致,怎么做賬務(wù)處理?越詳細越好,謝謝
老師,公司出口賣給國外公司一部分商品,出口退稅,都有哪些稅呢,賬務(wù)怎么處理呢,謝謝
老師:出口不退稅賬務(wù)處理改怎么處理呢?謝謝!
老師:出口不申請退稅的業(yè)主該怎么處理?這個稅怎么報呢?謝謝!
老師:進口后再出口的商品是不是不能退稅?那么報關(guān)的時候改怎么報呢?賬務(wù)處理該怎么處理呢?
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
出口視同內(nèi)銷
(1)采購出口商品時 借:商品采購-出口商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (2)商品驗收入庫時 借:庫存商品-出口商品 貸:商品采購-出口商品 (3)貨物報關(guān)出口,以FOB價格確認外銷收入 借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯賬款-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 (4)結(jié)轉(zhuǎn)出口商品成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-出口商品 貸:庫存商品-出口商品 (5)出口未申報退(免)稅,按內(nèi)銷征稅時 借:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師:這個只有形式發(fā)票,我們是不開票的,申報增值稅的時候是按不開票收入填寫嘛?
謝謝老師!
嗯 按未開票收入填寫 滿意請給五星好評,謝謝