您好,那樣的話,,借 庫存商品 貸 銀行存款啊

老師,生產(chǎn)型企業(yè),沒有采購原材料,也就沒有生產(chǎn)成品,直接出庫開銷項發(fā)票出去,請問這個賬怎么做?我已經(jīng)問過廠長,他說原材料發(fā)票還沒開進來,到時候再給!現(xiàn)在已經(jīng)開票出去,這個賬目怎么做?到時候發(fā)票來了,又怎么調(diào)賬?
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去,購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,我們公司購入一批商品,沒有付款,也沒有收到進項發(fā)票,到購入的商品已經(jīng)銷售且開具了銷售發(fā)票給購買方,這個要怎么做賬
老師,麻煩問下,去年有一筆收入,當時錢也收了發(fā)票也開了,現(xiàn)在這個收入要做退款,現(xiàn)在錢已經(jīng)退了,紅字發(fā)票還沒開,那退的這個錢要怎么做分錄呢
有個發(fā)票是12月份,1月申報的時候做了進項抵扣,當時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候,這個進項其實都已經(jīng)抵扣了,我應該就不入待抵扣進項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務發(fā)生時間早于收入確認時間。賬務處怎么做呢?
老師好,實收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負債表里開了發(fā)票的進哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費類目的商品,企業(yè)購進用于銷售,進項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務和賬務上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
錢付了,只是盤點表沒寫
要用什么科目代替
那你只能 做往來替代了
怎么寫分錄
你是不是不會啊
不好意思啊,那會在吃飯,給您說分錄? ?借 庫存商品? 應交稅費? 貸 應付賬款,這個