1月份抵扣了,那么1月份要記入進(jìn)項稅額中,不能放入待抵扣進(jìn)項稅額,
12月份有一個發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時候還需要做這個待抵扣的進(jìn)項嗎?
有個發(fā)票是12月份,1月申報的時候做了進(jìn)項抵扣,當(dāng)時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候,這個進(jìn)項其實都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
老師,上個月有一項進(jìn)項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時做賬是待抵扣進(jìn)項,已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
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這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?