借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款

老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒(méi)有發(fā)票,都是掛在其他應(yīng)付款-老板開辦費(fèi),1月有一張發(fā)票沒(méi)記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對(duì)上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了,實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢,該怎么調(diào)整
老師好,我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬,沒(méi)有發(fā)票。 平時(shí)分錄:借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸,現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入:管理費(fèi)用——電費(fèi)3075,貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年,分錄:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3075 貸,其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請(qǐng)問(wèn),我需要更正2021年度報(bào)表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計(jì)算?
19年有筆利息收入沒(méi)記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問(wèn)一下這樣報(bào)表出來(lái)是不是不對(duì)?是否是當(dāng)時(shí)利息調(diào)整那筆做錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下1月份當(dāng)時(shí)賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來(lái)時(shí)說(shuō)是說(shuō)是墊付了2000元費(fèi)用,直接把剩余的錢給我了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?同時(shí)當(dāng)時(shí)這個(gè)A公司月底借用B公司3000元,當(dāng)時(shí)兩邊都沒(méi)走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營(yíng)業(yè)外收入,后期感覺(jué)現(xiàn)金不對(duì),問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢?
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題
河北邯鄲公司社保開戶流程,謝謝老師。
老師,我店鋪經(jīng)營(yíng)的是游藝娛樂(lè)的,顧客買了套餐后會(huì)有游戲幣,可是這游戲幣并不是說(shuō)買了就全部用的,沒(méi)用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的,那請(qǐng)問(wèn)寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對(duì)應(yīng)的已收款金額是不是還沒(méi)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的只是顧客已使用游戲幣對(duì)應(yīng)的金額?
發(fā)票類的罪分不清,老師給簡(jiǎn)單總結(jié)一下,賣發(fā)票只能是空白票?那買發(fā)票呢?
老師您好!請(qǐng)教一下:我們單位是分包商,甲方讓第三方(勞務(wù)公司)監(jiān)管賬戶代發(fā)人工工資,第三方勞務(wù)公司給我們開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們需要給甲方開這部分代發(fā)的人工發(fā)票嗎?如果要開,開幾個(gè)點(diǎn)呢?
對(duì)方單位打款,但是開不出來(lái)票,我可以直接申報(bào)無(wú)票收入嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯(cuò)誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
出租方是個(gè)人的代開發(fā)票是要去稅務(wù)局代開嗎?


什么意思?賬務(wù)和報(bào)表。
就是那樣h直接調(diào)賬就行,不管以前的報(bào)表了
意思是我賬套25.01月現(xiàn)金余額負(fù)數(shù),和申報(bào)的季度報(bào)都不管他, 直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 是嗎?這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
是的,就是那樣做賬處理就行