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發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出

2025-11-07 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 09:00

是的,那個需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 09:02

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是要在當(dāng)時認(rèn)證的那個月呢,還是就在現(xiàn)在進(jìn)行轉(zhuǎn)出就可以了

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:06

一般是當(dāng)月就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 09:10

比如說我在2023年6月抵扣的,現(xiàn)在更改2023年6月的表么,在2023年6月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是么

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:13

是的,除非是因為抵扣條件發(fā)生改變,比如當(dāng)時可以抵扣,后期不能抵扣的,可以在不能抵扣的當(dāng)月進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 09:17

那就是這筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的在當(dāng)時是要補交稅款了

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:19

是的,就是那個意思的

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 11:22

比如是建筑服務(wù)發(fā)票:當(dāng)時沒有備注工程地址,現(xiàn)在被要求進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,那這個成本也要轉(zhuǎn)出么,要調(diào)整入賬那年的所得稅匯算清繳么

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齊紅老師 解答 2025-11-07 11:24

你換開了發(fā)票就可以正常稅前扣除了,所得稅不管

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 11:31

只是把那時候的稅要進(jìn)項轉(zhuǎn)出交掉,那時候計入成本的費用還是在那時候正常用是吧

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齊紅老師 解答 2025-11-07 11:33

是的,重新取得發(fā)票就可以扣除了,不管

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 13:36

轉(zhuǎn)的是進(jìn)項稅額,成本不動,重新取得發(fā)票也是進(jìn)項稅額重新入賬,是這個意思么

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:13

是的,就是那個意思的

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快賬用戶5367 追問 2025-11-07 15:10

老師,轉(zhuǎn)出的分錄跟重新收到發(fā)票的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-11-07 15:16

已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 新開發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出

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是的,那個需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2025-11-07
你好,這個是需要的呢
2021-01-04
你好,咱已經(jīng)抵扣了,就選擇已經(jīng)抵扣。
2023-11-02
你好你這個開紅字信息表審核通過次月附表2 就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借原材料 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2021-05-26
正在解答中,請稍等
2022-03-27
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