是的,那個需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

我是購買方 發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有錯誤 想開正確的 我購買方邊出紅字信息表 下個月報稅是不是需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
本期的增值稅已申報繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒有抵當(dāng)期進(jìn)項。外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在要辦理出口免退稅無法匹配對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯誤了。
老師好!出口退稅的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)有錯誤,開紅字發(fā)票的時候勾選已抵扣還是未抵扣
老師,我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒有抵扣,比如2023年的,但是發(fā)票拿到當(dāng)時已經(jīng)做賬了,如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票,就直接抵扣就行,不用再因為發(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧?我平時是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來的
老師,我是一般人,本月稅已經(jīng)申報完成。但是有一個一月的進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯誤,需要對方紅沖,我這邊已經(jīng)抵扣了,他紅沖后再重新給我開,我這邊要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是要在當(dāng)時認(rèn)證的那個月呢,還是就在現(xiàn)在進(jìn)行轉(zhuǎn)出就可以了
一般是當(dāng)月就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
比如說我在2023年6月抵扣的,現(xiàn)在更改2023年6月的表么,在2023年6月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是么
是的,除非是因為抵扣條件發(fā)生改變,比如當(dāng)時可以抵扣,后期不能抵扣的,可以在不能抵扣的當(dāng)月進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那就是這筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的在當(dāng)時是要補交稅款了
是的,就是那個意思的
比如是建筑服務(wù)發(fā)票:當(dāng)時沒有備注工程地址,現(xiàn)在被要求進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,那這個成本也要轉(zhuǎn)出么,要調(diào)整入賬那年的所得稅匯算清繳么
你換開了發(fā)票就可以正常稅前扣除了,所得稅不管
只是把那時候的稅要進(jìn)項轉(zhuǎn)出交掉,那時候計入成本的費用還是在那時候正常用是吧
是的,重新取得發(fā)票就可以扣除了,不管
轉(zhuǎn)的是進(jìn)項稅額,成本不動,重新取得發(fā)票也是進(jìn)項稅額重新入賬,是這個意思么
是的,就是那個意思的
老師,轉(zhuǎn)出的分錄跟重新收到發(fā)票的分錄怎么做呢
已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 新開發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出