你好,那可以用未分配利潤這個科目的。
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
請問老師,公司以前老板用很多現(xiàn)金買材料,沒有發(fā)票的,然后這個賬因為沒有發(fā)票,一直掛往來,掛在老板名下(有近300萬,有些材料款是從個人那里買的,沒有發(fā)票),現(xiàn)在稅局查到了,要公司半年之內(nèi)沖平這個賬,應該怎么做呢
老師,請問今年老板接手一個公司,有一筆材料材料已經(jīng)用掉了,倉庫里沒有了,現(xiàn)在付款,系統(tǒng)里沒有以前年底損益調(diào)整科目 ,請問怎么做賬?
#提問#老師以前年度購買的庫存商品以前會計入到原料了,但是去年庫存已通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了庫存,最終放到其他流動資產(chǎn)科目了,今年與客戶對賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復入賬的,怎么沖銷掉,用哪個科目?還能用以前原材料科目嗎?更何況現(xiàn)在原材料科目也沒有相同的名稱了
老師 請問一下 我做賬有一筆借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:應付賬款 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)賬 5000 現(xiàn)在要年報了 我這個要怎么提現(xiàn)在年報里呢
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個數(shù)的金額轉(zhuǎn)進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務(wù)報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務(wù)報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。
借:利潤分配-未分配利潤 貸:原材料是嗎?
那您還需要補一個原材料入庫的分錄對的。
謝謝,補了沒寫出來
客氣了,祝您工作愉快。