可以做在7月或者這個(gè)月
季度申報(bào)所得稅時(shí),以前年度虧損可以不彌補(bǔ)嗎?因?yàn)槲矣艘蝗f(wàn),以前年度虧損是三萬(wàn),想要交點(diǎn)所得稅,但是報(bào)表上彌補(bǔ)虧損那一欄是自動(dòng)彈出的一萬(wàn),這個(gè)可以刪除或者修改嗎?
你好 第二,三季度的營(yíng)業(yè)收入報(bào)多營(yíng)業(yè)成本報(bào)少的原因 多交了企業(yè)所得稅?現(xiàn)在不能改企業(yè)所得稅 可以改財(cái)務(wù)報(bào)表?如果匯算清繳需要調(diào)減的話 具體怎么調(diào)減往 改那一表的哪個(gè)鴿子?
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開(kāi)始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問(wèn)下老師 調(diào)哪里
老師報(bào)二季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候少報(bào)了收入,可以在7月補(bǔ)回來(lái)嗎,因?yàn)椴幌敫纳陥?bào),因?yàn)槔习褰涣硕?,如果調(diào)整報(bào)表,可能還要補(bǔ)交稅,可以做在7月或者這個(gè)月嗎
20年2月報(bào)了不開(kāi)票收入,現(xiàn)23年8月,客戶要求開(kāi)票: 1、可以補(bǔ)開(kāi)? 2、若可補(bǔ)開(kāi),是不是要沖回20年的賬上不開(kāi)票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎? 4、23年7~9月報(bào)稅的時(shí)候是要少報(bào)這筆開(kāi)票收入嗎,不是自動(dòng)了嗎,申報(bào)表可以改填??
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開(kāi)普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開(kāi)票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開(kāi)票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開(kāi)票還是分開(kāi)開(kāi)票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開(kāi)普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買(mǎi)一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷(xiāo)售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷(xiāo)、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
這樣是可以的的對(duì)吧老師,可是發(fā)票金額對(duì)不起來(lái),怎么辦呢老師
增值稅申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題,關(guān)系不大,企業(yè)所得稅三季度補(bǔ)上