借原材料,貸銀行存款。

老師一般納稅人采購(gòu)3個(gè)點(diǎn)的材料怎么做成本,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
我公司一般納稅人,買材料對(duì)公付的款,對(duì)方開的普票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
出納從公賬轉(zhuǎn)出錢的摘要是材料費(fèi)給采購(gòu)去買材料,但是這個(gè)發(fā)票還沒(méi)拿回來(lái),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人開出去普票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
一般納稅人從個(gè)人處購(gòu)買材料,開回來(lái)的普票該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請(qǐng)單后面的(
老師,企業(yè)既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),那么適用5%的企稅稅率嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人可以開專票一個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)嗎
前期有進(jìn)銷存做賬,新建財(cái)務(wù)進(jìn)銷存帳套需要收集哪些數(shù)據(jù)做期初
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜](méi)有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問(wèn)的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了

