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老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元。現(xiàn)在這應收賬款100元應該怎么調(diào)賬合適?

2025-11-19 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-19 11:58

意思是多做了筆收入嗎?

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同學,您好。以下是調(diào)整該錯誤賬務處理的方法: 一、分析錯誤原因:在七月份預收貨款時錯誤地將預收賬款記為應收賬款并確認了主營業(yè)務收入,八月份實際銷售時又重復確認了主營業(yè)務收入,導致應收賬款多記。 二、調(diào)整步驟:沖銷七月份錯誤的賬務處理 借:主營業(yè)務收入 100 貸:應收賬款 100 正確確認預收賬款 借:銀行存款 100 貸:預收賬款 100 八月份實際銷售時進行正確的賬務處理 借:預收賬款 100 貸:主營業(yè)務收入 100 通過以上調(diào)整,賬上掛著的 100 元應收賬款得以消除,同時正確反映了預收賬款和主營業(yè)務收入的情況。
2024-10-12
19年借銀行存款100貸其他應付款~出納100 20年借其他應付款~出納100貸主營業(yè)務收入99應交稅費~增值稅,那你應收賬款是怎么反映的
2020-08-10
您好,3筆賬務處理是對的,但是少做了一筆分錄,就是多收了職工30元這個分錄要做
2020-08-07
直接做一筆就行哈,沒必要那么麻煩
2025-07-29
你好,這個合伙人是你們股東?你們是有限公司嗎?
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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