同學,你好
要附上原件,或者復印件

我們公司幫總包支付了一筆貨款,供貨單位出具了一個質(zhì)押貨款的收據(jù),待總包把貨款支付給他以后在退還給我們,我直接用收據(jù)和銀行回單做附件可以嗎
能不能簡單描述下,有的一個單位掛了好幾個科目,就想合并一下,比如同一個單位之前做的其他應收款,其他應付,應收,應付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應收合并到其他應收里面嗎
老師,請問一下,現(xiàn)在送貨單復印件可以作為原始單據(jù)放在憑證后面嗎?對方把合同和送貨單直接給我一份掃描件,叫我打印出來蓋章,對方說這樣可以?我想請問一下,現(xiàn)在可以這樣操作了嗎?
老師,像這樣子的,付供應商的貨款,怎么附件要把入庫單,付款申請釘釘上打的付款申請,對賬單,驗收入庫單,供應商的送貨單,發(fā)票,收據(jù),銀行回單,這些全部附件上呢?
老師,像這樣子的,付供應商的貨款,怎么附件要把入庫單,付款申請釘釘上打的付款申請,對賬單,驗收入庫單,供應商的送貨單,發(fā)票,收據(jù),銀行回單,這些全部附件上呢?
供應商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(
老師,企業(yè)既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),那么適用5%的企稅稅率嗎
老師,請問勞務公司小規(guī)模納稅人可以開專票一個點和3個點嗎
前期有進銷存做賬,新建財務進銷存帳套需要收集哪些數(shù)據(jù)做期初
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應收賬款100元應該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了