增值稅普票的話,就直接 借:原材料,貸:銀行/貸現(xiàn)金

我們公司為一般納稅人,對(duì)公付保險(xiǎn)公司員工保險(xiǎn)費(fèi)1400元,對(duì)方開的普票,我要怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
我公司一般納稅人,買材料對(duì)公付的款,對(duì)方開的普票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 請(qǐng)問下購買個(gè)體戶的材料 對(duì)方不開發(fā)票 我們公司賬戶直接付款 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
你好 請(qǐng)問 一般納稅人購進(jìn)材料 對(duì)方是個(gè)體戶 開具的是普票 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個(gè)該怎么做憑證
請(qǐng)樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對(duì)嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒有超過30萬 會(huì)不會(huì)觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場(chǎng)賬面價(jià)值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時(shí)母公司做了借:長(zhǎng)投513.84萬元。再11月份時(shí)做了資產(chǎn)評(píng)估該立體停車場(chǎng)評(píng)估價(jià)為686.76萬元,對(duì)于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項(xiàng)目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫存后按實(shí)際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對(duì)上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時(shí)候備案哪個(gè)呢


但是這材料作為公司通用的已領(lǐng)走了 要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
管理部門領(lǐng)用的, 借:管理費(fèi)用 ?貸:原材料 生產(chǎn)部門領(lǐng)用的, 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 車間領(lǐng)用的, 借:制造費(fèi)用 貸:原材料