你好,具體是幾月份的稅款申報(bào)??

老師您好,我們7月為小規(guī)模納稅人,開出了一張稅率1%的5萬(wàn)發(fā)票,8月升級(jí)了一般納稅人,稅率為6%,購(gòu)買方說金額錯(cuò)了,應(yīng)該為4萬(wàn),我本月可以沖紅5萬(wàn)的發(fā)票,然后再開具一張4萬(wàn)的稅率為1%的發(fā)票嗎?
老師,你好。公司在4月份時(shí)被強(qiáng)制升級(jí)為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報(bào)了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個(gè)月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師,您好,一月份開了紙質(zhì)普票10萬(wàn),均為免稅,二月紅沖這10萬(wàn),開具電子普票10萬(wàn),稅率1%,另外開具電子普票40萬(wàn),請(qǐng)問紅沖的十萬(wàn)元需要計(jì)入應(yīng)納稅銷售額嗎?
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開的普票,為-8000元,請(qǐng)問老師如何申報(bào),謝謝
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅


按照征收率小規(guī)模是2季度的稅款,普票稅款是7月的。
你好,成為一般納稅人之后,無(wú)法紅沖小規(guī)模時(shí)候開具的發(fā)票啊?
已經(jīng)紅沖了 老師
你好,紅沖了也會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的(因?yàn)槎惵识疾粚?duì))