你好,那就是找這個合同就可以了,按照稅務(wù)局說的處理。
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
老師您好,我想請問我們公司在外地有項目,當初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個月也都給甲方開票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個月外地的稅務(wù)局說我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請,第一次面對這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過期了。我們當?shù)氐亩悇?wù)局說,讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長,才能報驗和預(yù)繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
老師你好,請問我們今年2月份申請了延期交稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們提供當月超過稅額的10%,付款合同給稅局,當月有我們老板自己賬上走賬好幾百萬,這個怎么辦
老師你好,請問我們今年2月份申請了延期交稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們提供當月超過稅額的10%,付款合同給稅局,當月有我們老板自己賬上走賬好幾百萬,這個怎么處理
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老板自己頭上走賬的這個怎么處理
你好,那這個和你問的合同有關(guān)系嗎?
這個也要提供合同,走老板那走賬的,人家轉(zhuǎn)給公司,公司轉(zhuǎn)給老板了
就正常提供這筆業(yè)務(wù)合同就行了。
錢打給老板頭上了,我怎么解釋或者要我寫個說明怎么寫
那就按實際情況唄,比如是老板代替收款。
這個錢是有我們公司打給老板的,不是別人打給老板的,說老板代替收款不太對吧
你好 實際是什么錢? 什么原因打的 這樣真實說就行?
好的,謝謝老師
老師我剛問了這個就沒有實際業(yè)務(wù),是走老板頭上過賬的,這個怎么處理,能不能讓老板打一個借條給公司,就說老板向公司借的款
我我建議是按實際情況來寫,不能撒謊撒謊,后面沒有辦法圓滿。
實際情況就說別人在他頭上過賬的嗎
實際就是企業(yè)代收款代付款是不,那你就按照這個寫代收款代付款。
那邊要是問代收什么款,代付什么款
那你就要問老板是啥錢就是代收的這個錢。
走賬,這個錢老板回頭還要打到公司賬戶來,還是要走平的
那看你這個意思是相當于借款,那你就按照這個來。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快