你好,金額大的,不能適用現(xiàn)金支付,
老師,酒店2018年 3月重新裝修了下,5月完工開業(yè),因?yàn)槭莾?nèi)帳,有支付的裝修費(fèi)就直接做待攤費(fèi)用了,沒付的都沒上帳,本來要開業(yè)那月就進(jìn)行攤銷,可后來發(fā)現(xiàn)以后每月都有好多裝修期間裝修費(fèi)付款,可我沒預(yù)提過接下去我該怎么辦,因?yàn)槔习逡恢睕]提供總的費(fèi)用清單。
老師好,請問下我們酒店現(xiàn)在裝修,要5個(gè)月以后才能完工營業(yè),這期間的裝修費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?什么時(shí)候開始攤銷?是次月還是5個(gè)月以后酒店開始營業(yè)了再開始攤銷?
請問老師,我公司買了一間辦公室,現(xiàn)在正在裝修。我將辦公室的購買價(jià)和裝修的所支付的原材料記入在建工程,裝修完后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但是買的辦公桌椅和空調(diào)等直接 記入辦公費(fèi)可以不?
老師你好,請問我酒店裝修期間買的材料,超過了10萬,可以用現(xiàn)金支付嗎?
老師好,請問辦公室的裝修費(fèi)用可以攤銷多少年,共支付了15萬元(包含了建鋼筋結(jié)構(gòu)的房子10萬元及水電材料、瓷磚等材料5萬元),會(huì)計(jì)分錄怎樣寫
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個(gè)該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤,會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價(jià)不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個(gè)怎么直接÷?