你好,學(xué)員,反沖回去 借財(cái)政收入 貸其他應(yīng)付
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費(fèi),每個(gè)月去電業(yè)局交的錢(qián)不是正好總得多交,那這個(gè)掛往來(lái)是其他應(yīng)收款嗎?還有這個(gè)月小區(qū)電梯檢驗(yàn)款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說(shuō)先做分錄借主營(yíng)成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再?zèng)_借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)成本,然后再借主營(yíng)成本,貸應(yīng)收賬款,這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢?謝謝
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開(kāi)票 收款 比如合同金額一共是120萬(wàn) 本次收款50萬(wàn) 我們給他們40萬(wàn) 收10萬(wàn)掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師。你好,比如,退票掛賬是,借,其他應(yīng)付款1080,貸,財(cái)政收入1080,退票重付是借財(cái)政收入960,貸其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)那差額,120如何沖掉呢?差額不用重付了,年底結(jié)余再上繳,怎么記賬
甲公司2×16年11月8日銷(xiāo)售一枇商品給乙公司,取得收入120萬(wàn)元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)元(假定該公司銷(xiāo)售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫(xiě)出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒(méi)變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷(xiāo)售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
那上繳時(shí)候又如何記賬呢?
這樣反沖回去,哪里看得出有差額120要上繳呢
實(shí)際是多少金額的,學(xué)員
實(shí)際金額不就是1080,和960嗎老師
借,其他應(yīng)付款1080,貸,財(cái)政收入1080,退票重付是借財(cái)政收入960,貸其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)那差額, 再做一筆 借財(cái)政收入120 貸其他應(yīng)付款120 就平賬了
那年度如果要上繳120呢,如何做賬?
上交的做這一筆的
哪一筆分錄?
上交的話。直接沖減其他應(yīng)付款的
那意思就是上繳時(shí)候再來(lái)沖掛賬咯
是的,學(xué)員,是這樣的
好,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息