同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
之前支付貨款的時(shí)候多支付了100快會(huì)計(jì)分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時(shí)候怎么些會(huì)計(jì)分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
多付的月餅錢(qián)退回來(lái),之前出的時(shí)候借:管理費(fèi)用_職工福利貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退回的怎么寫(xiě)分錄呢,謝謝
對(duì)公付款給物管,賬號(hào)給錯(cuò)了,又退回來(lái)了,怎么做賬。后面又重新付過(guò)去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬啊? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財(cái)政撥款的錢(qián) 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財(cái)政預(yù)算收入 支出時(shí)是 借計(jì)提業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做對(duì)應(yīng)科目支出 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這筆錢(qián)被退回來(lái)了該如何記賬
之前報(bào)銷(xiāo)用品 借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100 但是付錢(qián)的時(shí)候支付失敗,錢(qián)被退回了。那該怎么做賬?
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤(rùn)為正,我只好加了30萬(wàn)利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬(wàn)工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開(kāi)了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)?,F(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題,想咨詢下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
能不能寫(xiě)借銀行存款100元 貸管理費(fèi)用100元。
因?yàn)楸旧砭褪盏酵丝盍?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的