月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么處理?留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、本月報(bào)稅 使用了之前的留底稅額 賬務(wù)怎么處理 ?
老師增值稅有留底稅額怎么做分錄 也需要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)吧
1.申報(bào)過(guò)增值稅出現(xiàn)留底,需要做帳務(wù)處理? 怎么做,2.需要結(jié)轉(zhuǎn)留底嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好 我增值稅上月申報(bào)時(shí)有留底 需不需要做賬務(wù)處理 賬務(wù)處理怎么做 謝謝
銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn),留底1萬(wàn),需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4萬(wàn)怎么做賬
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,到年底會(huì)有很多數(shù)值,(1年所有應(yīng)該交的增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))怎么處理呢
你好,這個(gè)不需要把這些余額不需要接轉(zhuǎn)平的,平時(shí)正確申報(bào)增值稅就可以了