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1.申報(bào)過(guò)增值稅出現(xiàn)留底,需要做帳務(wù)處理? 怎么做,2.需要結(jié)轉(zhuǎn)留底嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-07-20 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 09:02

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)3280 追問(wèn) 2023-07-20 09:40

那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,到年底會(huì)有很多數(shù)值,(1年所有應(yīng)該交的增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-07-20 09:43

你好,這個(gè)不需要把這些余額不需要接轉(zhuǎn)平的,平時(shí)正確申報(bào)增值稅就可以了

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2023-07-20
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16
您好,這個(gè)的話(huà),是進(jìn)項(xiàng)留底,大于1000了是嗎
2025-03-04
留抵增值稅不需要做賬務(wù)處理。它是稅務(wù)上的一個(gè)概念,在會(huì)計(jì)賬上不進(jìn)行專(zhuān)門(mén)處理。但需在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露。
2024-10-17
你好,這個(gè)不需要做轉(zhuǎn)出,按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度直接留著就可以了。
2025-07-08
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